Faktúra č. 20230153

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230153
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 05.06.2023
  • Celková hodnota: 45,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 74/2023
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
74/2023 Objednávame si u Vás toner 1 ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 45,00 € 31.05.2023 06.06.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť