Faktúra č. 20230024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230024
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery TV+PV+Ú TEČ
  • Dátum doručenia: 06.02.2023
  • Celková hodnota: 135,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 7/2023
  • Dátum zverejnenia: 23.02.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
7/2023 Objednávame si u Vás kancelárske potreby-tonery 5 ks. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 135,00 € 12.01.2023 14.01.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť