Faktúra č. 20230374

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230374
  • Popis fakturovaného plnenia: Materiál
  • Dátum doručenia: 08.12.2023
  • Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 202/2023
  • Dátum zverejnenia: 19.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
202/2023 Objednávame si u Vás posypovú soľ. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 Hattech, s.r.o 45947503 24,00 € 30.11.2023 18.12.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť