Faktúra č. 20230271

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230271
  • Popis fakturovaného plnenia: Zmluvný servis výpočtovej techniky
  • Dátum doručenia: 25.09.2023
  • Celková hodnota: 102,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dńa 1.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 04.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť