Faktúra č. 20230394

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230394
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelársky materiál-krúžok
  • Dátum doručenia: 14.12.2023
  • Celková hodnota: 263,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 211/2023
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
211/2023 Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkov TV. Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné 00617750 IKAS, s.r.o. 36475891 263,00 € 12.12.2023 18.12.2023 RNDr.Oľga Skysľaková Objednávka
Tlačiť