Faktúra č. 20230318

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné
  • IČO: 00617750
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20230318
  • Popis fakturovaného plnenia: Zmluv. servis výpočtovej techniky 10/2023
  • Dátum doručenia: 24.10.2023
  • Celková hodnota: 102,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: zo dňa 1.2.2017
  • Dátum zverejnenia: 30.10.2023
  • Poznámka:
Tlačiť