Slovak Telekom.a.s. Bratislava


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
  • IČO: 35763469
  • Adresa: ,

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
445/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 12,77€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 12,77 € 08.11.2019 22.11.2019 Mária Hosová Faktúra
459/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 97,22€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 97,22 € 14.11.2019 22.11.2019 Mária Hosová Faktúra
472/19 Faktúra za telekomunikačné služby VÚCNET preplatok za obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume -86,50€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 -86,50 € 27.11.2019 17.12.2019 Mária Hosová Faktúra
473/19 Faktúra za telekomunikačné služby VÚCNET preplatok v sume -145,30€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 -145,30 € 27.11.2019 17.12.2019 Mária Hosová Faktúra
494/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 35,50€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 35,50 € 09.12.2019 18.12.2019 Mária Hosová Faktúra
495/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 100,10€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 100,10 € 09.12.2019 18.12.2019 Mária Hosová Faktúra
502/19 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 58,80€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 11.12.2019 18.12.2019 Mária Hosová Faktúra
505/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 11,59€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 11,59 € 11.12.2019 20.12.2019 Mária Hosová Faktúra
546/19 Faktúra za telekomunikačné služby pevná sieť obdobie 01.12.2019-31.12.2019 v sume 91,08€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 91,08 € 07.01.2020 12.02.2020 Mária Hosová Faktúra
547/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 35,50€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 35,50 € 07.01.2020 12.02.2020 Mária Hosová Faktúra
551/19 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 58,80€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 13.01.2020 12.02.2020 Mária Hosová Faktúra
552/19 Faktúra za telekomunikačné poplatky mobilná sieť obdobie 01.12.-31.12.2019 v sume 13,20€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 13,20 € 13.01.2020 12.02.2020 Mária Hosová Faktúra
045/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 105,26€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 105,26 € 06.02.2020 29.02.2020 Mária Hosová Faktúra
044/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 35,50€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 35,50 € 06.02.2020 29.02.2020 Mária Hosová Faktúra
042/20 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 58,80€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 06.02.2020 29.02.2020 Mária Hosová Faktúra
041/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.01.-31.01.2020 v sume 14,22€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 14,22 € 06.02.2020 29.02.2020 Mária Hosová Faktúra
084/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 101,92€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 101,92 € 09.03.2020 28.03.2020 Mária Hosová Faktúra
083/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky - mobilná sieť obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 11,95€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 11,95 € 09.03.2020 28.03.2020 Mária Hosová Faktúra
082/20 Faktúra za VÚCNET obdobie 01.02.-29.02.2020 v sume 58,80€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 58,80 € 09.03.2020 28.03.2020 Mária Hosová Faktúra
081/20 Faktúra za telekomunikačné poplatky Magio internet obdobie 01.02.- 29.02.2020 v sume 35,50€ Škola v prírode Detský raj 00186759 Slovak Telekom.a.s. Bratislava 35763469 35,50 € 06.03.2020 28.03.2020 Mária Hosová Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »