Faktúra č. 459/19

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 459/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 97,22€
  • Dátum doručenia: 14.11.2019
  • Celková hodnota: 97,22 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť