DD21 s.r.o


Informácie
  • Názov: DD21 s.r.o
  • IČO: 43818030
  • Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
42019007 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 121,88 € 20.03.2019 27.03.2019 Faktúra
42019025 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 389,35 € 09.09.2019 20.09.2019 Faktúra
42015085 tonery SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 489,60 € 27.11.2015 22.01.2021 Faktúra
42014064 tonery - geodézia SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 226,54 € 11.09.2014 27.09.2014 Faktúra
42015040 tonery Samsung SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 108,00 € 15.06.2015 30.06.2015 Faktúra
42014161 tonery, TOSHIBA externý HDD, Handsfree SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 324,67 € 05.12.2014 07.01.2015 Faktúra
42015054 tonery, Xerox tlačiareň SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 180,00 € 09.09.2015 08.10.2015 Faktúra
42022037 učebné pomôcky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 2 400,00 € 08.12.2022 13.12.2022 Faktúra
41016033 údržba kopírky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 77,83 € 26.02.2016 02.04.2016 Faktúra
42013072 univerzálny držiak SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 42,00 € 27.09.2013 09.10.2013 Faktúra
42017034 valec Drum XEROX SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 318,26 € 26.09.2017 03.10.2017 Faktúra
42021053 výpočtová technika SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 8 130,00 € 23.12.2021 28.12.2021 Faktúra
61021004 Xerox Alta Link Color SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 3 900,00 € 03.11.2021 28.11.2021 Faktúra
41013241 Xerox Colotech SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 36,00 € 20.11.2013 08.12.2013 Faktúra
42013107 Xerox Phaser SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 600,00 € 16.10.2013 13.11.2013 Faktúra
42014036 Xerox Phaser, toner SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 407,99 € 23.05.2014 11.06.2014 Faktúra
42014037 Xerox Phaser, toner SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 278,28 € 26.05.2014 11.06.2014 Faktúra
42022003 Xerox Premier A4 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 816,00 € 31.01.2022 07.02.2022 Faktúra
OB/10/0022 Xerox Premier A4 200 bal.x 4,08 € á 816 € SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 816,00 € 31.01.2022 01.02.2022 Objednávka
OB/87/2022 XEROX Versalink C405V-DN + inštalácia 2 ks SOŠ polytechnická Humenne 00893358 DD21 s.r.o 43818030 2 400,00 € 06.12.2022 09.12.2022 Objednávka
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »