Faktúra č. 42021053
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42021053
- Popis fakturovaného plnenia: výpočtová technika
- Dátum doručenia: 23.12.2021
- Celková hodnota: 8 130,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OB/96/0021
- Dátum zverejnenia: 28.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OB/96/0021 | notebook Lenovo V15 15,6" 7 ks á 750,00 € PC X.diablo Gamer 5 1650 RGB 3 ks á 960,00 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 8 130,00 € | 21.12.2021 | 22.12.2021 | Objednávka |