Faktúra č. 42014037

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42014037
  • Popis fakturovaného plnenia: Xerox Phaser, toner
  • Dátum doručenia: 26.05.2014
  • Celková hodnota: 278,28 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2014
  • Poznámka:
Tlačiť