Faktúra č. 42019007
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42019007
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 20.03.2019
- Celková hodnota: 121,88 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 27.03.2019
- Poznámka: