Faktúra č. 42019007

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42019007
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 20.03.2019
  • Celková hodnota: 121,88 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 27.03.2019
  • Poznámka:
Tlačiť