Faktúra č. 42014036

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42014036
  • Popis fakturovaného plnenia: Xerox Phaser, toner
  • Dátum doručenia: 23.05.2014
  • Celková hodnota: 407,99 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2014
  • Poznámka:
Tlačiť