Faktúra č. 42015085

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42015085
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 27.11.2015
  • Celková hodnota: 489,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 22.01.2021
  • Poznámka:
Tlačiť