Faktúra č. 42015040

Obstarávateľ
  • Názov: SOŠ polytechnická Humenne
  • IČO: 00893358
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 42015040
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery Samsung
  • Dátum doručenia: 15.06.2015
  • Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 30.06.2015
  • Poznámka:
Tlačiť