Faktúra č. 42015040
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015040
- Popis fakturovaného plnenia: tonery Samsung
- Dátum doručenia: 15.06.2015
- Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.06.2015
- Poznámka: