Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 42015040
- Popis fakturovaného plnenia: tonery Samsung
- Dátum doručenia: 15.06.2015
- Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 30.06.2015
- Poznámka:
Tlačiť