Slovak Telekom,a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom,a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
41022147 telekomunikačné poplatky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 11,17 € 09.09.2022 14.09.2022 Faktúra
41022146 telekomunikačné poplatky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 28,80 € 09.09.2022 14.09.2022 Faktúra
41022145 telekomunikačné poplatky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.09.2022 14.09.2022 Faktúra
41022165 telekomunikačné poplatky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 11,21 € 06.10.2022 11.10.2022 Faktúra
41022164 telekomunikačné poplatky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 28,80 € 06.10.2022 11.10.2022 Faktúra
41022163 telekomunikačné poplatky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2022 11.10.2022 Faktúra
41022179 telekomunikačné poplatky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 11,28 € 03.11.2022 15.11.2022 Faktúra
41022178 mobily SOŠ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 23,20 € 03.11.2022 15.11.2022 Faktúra
41022177 telekomunikačné poplatky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 03.11.2022 15.11.2022 Faktúra
15/11/2022 Zmluva o poskytnutí služieb SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 Iné 648,00 € 16.11.2022 17.11.2022 17.02.2025 21.11.2022 Karasová Viera ekonom Zmluva
41022204 telekomunikačné poplatky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 11,44 € 08.12.2022 13.12.2022 Faktúra
41022203 mobily SOŠ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 24,00 € 08.12.2022 13.12.2022 Faktúra
41022202 telekomunikačné poplatky SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.12.2022 13.12.2022 Faktúra
41021007 mobil vedenie SOŠ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 40,42 € 12.01.2021 01.02.2021 Faktúra
41021004 poplatok za aparát SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 0,59 € 11.01.2021 01.02.2021 Faktúra
41021003 pevná linka R SOŠ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 12,73 € 11.01.2021 01.02.2021 Faktúra
41021002 iSpin SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 11.01.2021 01.02.2021 Faktúra
41021024 pevná linka R SOŠ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 12,53 € 08.02.2021 16.02.2021 Faktúra
41021023 služobné mobily SOŚ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 40,42 € 08.02.2021 16.02.2021 Faktúra
41021022 iSpin SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2021 16.02.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »