Slovak Telekom,a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom,a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
41020141 nájom aparátu SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 0,59 € 10.09.2020 17.09.2020 Faktúra
41020140 mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 57,82 € 10.09.2020 17.09.2020 Faktúra
41020139 pevná linka R SOŠ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 16,99 € 10.09.2020 17.09.2020 Faktúra
41020162 iSpin SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.10.2020 04.11.2020 Faktúra
41020161 služobné mobily SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 42,05 € 08.10.2020 04.11.2020 Faktúra
41020160 poplatok za aparát SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 0,59 € 08.10.2020 04.11.2020 Faktúra
41020159 pevná linka R SOŠ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 18,04 € 08.10.2020 04.11.2020 Faktúra
41020177 mobil vedenie SOŠ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 136,82 € 09.11.2020 24.11.2020 Faktúra
41020176 iSpin SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.11.2020 24.11.2020 Faktúra
41020175 pevná linka R SOŠ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 23,78 € 09.11.2020 24.11.2020 Faktúra
41020195 nájom aparátu SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 0,59 € 09.12.2020 17.12.2020 Faktúra
41020194 iSpin SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.12.2020 17.12.2020 Faktúra
41020193 mobil vedenie SOŠ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 40,42 € 09.12.2020 17.12.2020 Faktúra
41020192 pevná linka R SOŠ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 16,27 € 09.12.2020 17.12.2020 Faktúra
41019003 iSpin SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 131,45 € 08.01.2019 31.01.2019 Faktúra
41019004 pevná linka R SOŠ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 13,36 € 08.01.2019 31.01.2019 Faktúra
41019005 fax SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 22,58 € 08.01.2019 31.01.2019 Faktúra
41019006 mobil R SOŠ. zást. TV a ved. TEČ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 45,48 € 16.01.2019 31.01.2019 Faktúra
41019007 mobil zást. PV SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 9,74 € 16.01.2019 31.01.2019 Faktúra
41019025 iSpin SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 131,45 € 07.02.2019 05.03.2019 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »