Slovak Telekom,a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom,a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
41019004 pevná linka R SOŠ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 13,36 € 08.01.2019 31.01.2019 Faktúra
41019005 fax SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 22,58 € 08.01.2019 31.01.2019 Faktúra
41019006 mobil R SOŠ. zást. TV a ved. TEČ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 45,48 € 16.01.2019 31.01.2019 Faktúra
41019007 mobil zást. PV SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 9,74 € 16.01.2019 31.01.2019 Faktúra
41019025 iSpin SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 131,45 € 07.02.2019 05.03.2019 Faktúra
41019026 pevná linka R SOŠ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 13,32 € 07.02.2019 05.03.2019 Faktúra
41019027 fax SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 22,55 € 07.02.2019 05.03.2019 Faktúra
41019028 mobil zást. PV SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 9,60 € 08.02.2019 05.03.2019 Faktúra
41019029 mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 49,28 € 11.02.2019 05.03.2019 Faktúra
41019038 pevná linka R SOŠ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 12,92 € 06.03.2019 26.03.2019 Faktúra
41019039 fax SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 22,56 € 06.03.2019 26.03.2019 Faktúra
41019040 iSpin SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 131,45 € 06.03.2019 26.03.2019 Faktúra
41019041 mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 46,46 € 06.03.2019 26.03.2019 Faktúra
41019042 mobil zást. PV SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 10,75 € 06.03.2019 26.03.2019 Faktúra
41019054 mobil zást. PV SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 10,45 € 08.04.2019 14.05.2019 Faktúra
41019055 pevná linka R SOŠ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 13,03 € 08.04.2019 14.05.2019 Faktúra
41019056 mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 45,64 € 08.04.2019 14.05.2019 Faktúra
41019057 iSpin SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 131,45 € 08.04.2019 14.05.2019 Faktúra
41019058 SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 22,55 € 09.04.2019 14.05.2019 Faktúra
41019071 mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ SOŠ polytechnická Humenne 00893358 Slovak Telekom,a.s. 35763469 45,32 € 14.05.2019 29.05.2019 Faktúra
« 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »