Slovak Telekom,a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom,a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41018157 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,97 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
41018158 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,57 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
41018159 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 04.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
41018161 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,21 € | 10.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
41018162 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 112,80 € | 11.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
41018175 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,60 € | 09.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
41018176 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 12,85 € | 09.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
41018177 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
41018178 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 95,96 € | 09.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
41018179 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,89 € | 09.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
41018192 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 06.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
41018193 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,57 € | 06.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
41018195 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,81 € | 11.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
41018196 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 9,60 € | 11.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
41018197 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 48,76 € | 11.12.2018 | 04.01.2019 | Faktúra | |||||
41016217 | pevná linka R SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 13,97 € | 09.01.2017 | 04.02.2017 | Faktúra | |||||
41016218 | iSpin | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 131,45 € | 09.01.2017 | 04.02.2017 | Faktúra | |||||
41016219 | fax | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,69 € | 12.01.2017 | 04.02.2017 | Faktúra | |||||
41016220 | mobil zást. PV | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 11,78 € | 13.01.2017 | 04.02.2017 | Faktúra | |||||
41017008 | mobil R SOŠ, zást. TV a ved. TEČ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 90,96 € | 16.01.2017 | 04.02.2017 | Faktúra |