MASTAF, s.r.o.


Informácie
  • Názov: MASTAF, s.r.o.
  • IČO: 36504068
  • Adresa: , 08301 Sabinov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
319/22 dodávka - materiál na údržbu (dlažba, rezač, kotúč, piesok) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 210,60 € 27.06.2022 05.07.2022 Faktúra
430/22 materiál na údržbu (skrutky, kotúče, štetce, predlžovačky, L-profil, FANSKI roh, objímka) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 105,38 € 25.08.2022 03.09.2022 Faktúra
264/22 materiál na údržbu + tovar na vybavenie prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 87,59 € 30.05.2022 04.06.2022 Faktúra
484/22 materiál na údržbu - suchý betón, záves kĺbový, umývadlová batéria Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 239,11 € 29.09.2022 05.10.2022 Faktúra
704/21 materiál na údržbu - umývadlová, sprchová, drezová batéria, napúšťací ventil, tlačítko geberit Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 241,85 € 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
353/2021 materiál na údržbu: umývadlová batéria PLUTO stojanková (1 ks), Bat. Titan Iris sprchová 150 (1 ks), sprchová batéria Titania Iris New 150 mm (2 ks), drez. batéria ZORA 150 mm - dlhé ramietko (1 ks), napúšťací ventil Geberit typ 380 (2 ks), tlačítko Geber Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 241,85 € 14.12.2021 30.12.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
537/22 nákup - materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 168,19 € 27.10.2022 05.11.2022 Faktúra
506/20 nákup - materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 23,86 € 06.11.2020 20.11.2020 Faktúra
062/21 nákup - materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 138,53 € 24.02.2021 03.03.2021 Faktúra
035/22 nákup - materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 660,00 € 28.01.2022 14.02.2022 Faktúra
229/23 nákup - materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 246,13 € 30.05.2023 02.06.2023 Faktúra
207/20 nákup - materiál na údržbu prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 114,13 € 15.05.2020 30.05.2020 Faktúra
125/21 nákup - tovar na údržbu (rúra čierna, ventil guľový, sedátko ARTECO) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 89,08 € 30.03.2021 08.04.2021 Faktúra
632/23 nákup materiál na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 686,52 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
078/20 nákup materiálu na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 164,51 € 26.02.2020 18.03.2020 Faktúra
434/20 nákup materiálu na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 340,94 € 28.09.2020 02.10.2020 Faktúra
601/20 nákup materiálu na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 65,22 € 16.12.2020 22.12.2020 Faktúra
647/22 nákup materiálu na údržbu + rukavice zimné Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 105,85 € 15.12.2022 23.12.2022 Faktúra
303/21 nákup materiálu na údržbu - jakel Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 121,43 € 29.06.2021 03.07.2021 Faktúra
327/2022 nákup materiálu na údržbu na rukavice zimné pracovné: skrutka do dreva4,5 x70- 96 ks.,Mamut biele lepidlo 290ml-5 ks.,hmoždinka M10 bl.10 ks- 10 ks-WC sedátko uneversal-2 ks.,sedátko WC biele plast-2 ks.,list do priam.píly 10 d.Bosch-1 sada.,rukavice zimn Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 105,85 € 01.12.2022 04.01.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
1 2 »