Faktúra č. 035/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 035/22
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup - materiál na údržbu
  • Dátum doručenia: 28.01.2022
  • Celková hodnota: 660,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 14/2022
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
14/2022 nákup materiálu pre údržbu: ručná sprcha 1-polohová - 10 ks.,tmel Ceresit 280 ml biely- 2 ks.,perlátor výtok M 24/1 s vonkajším závitom- 20 ks.,košík s tesnením- 2 ks.,vypúšťací ventil GEBERIT podom.modul- 10 ks.,napúšťací ventil Geberit typ 380- 10 ks.,d Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 660,00 € 17.01.2022 08.02.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť