Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
190/26 oprava práčky IPSO IY 135 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BESEP s. r. o. 54132932 217,71 € 27.04.2026 05.05.2026 Faktúra
048/26 nákup tovaru : chladnička Gorenje 1ks, teplomer do chladničky s certifikátom 1ks, hodiny Esperanza 1ks, nákup materiálu na údržbu: vrecká Profi 1ks, odvápňovač Delonghi 2ks, kábel redukcia USB, kľúč USB Hama 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 370,49 € 27.04.2026 06.05.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
P/016/26 nákup pekárenských výrobkov: bezlepkový koláč čučoriedkový 2ks/50g 1ks rožok grahamový 60g 11ks ovocná šiška 50g 61ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 28,07 € 27.04.2026 06.05.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
045/26 Objednávame si u Vás opravu práčky ELECTROLUX Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BESEP s. r. o. 54132932 1 051,65 € 27.04.2026 06.05.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
044/26 Objednávame si u Vás opravu výťahu na budove SO 02 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VÝŤAHY MIHOK s. r. o. 57050724 148,80 € 24.04.2026 04.05.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
188/26 nákup mrazených potravín Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 223,09 € 23.04.2026 05.05.2026 Faktúra
189/26 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 31,39 € 23.04.2026 05.05.2026 Faktúra
P/015/26 nákup pekárenských výrobkov: chlieb kyjevský 1000g 9ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 20,95 € 22.04.2026 04.05.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
187/26 odborná prehliadka výťahov - 4ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SERVICE s.r.o. 51318059 506,76 € 22.04.2026 05.05.2026 Faktúra
186/26 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 513,56 € 21.04.2026 05.05.2026 Faktúra
043/26 nákup materiálu na údržbu: kotva chemická 1ks, závitová tyč 1ks, drezová batéria 4ks, vypúšťací ventil 3ks, napúšťací ventil 3ks, Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ŽABKA TRADE s.r.o. 52851028 479,00 € 21.04.2026 06.05.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
185/26 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 707,95 € 20.04.2026 05.05.2026 Faktúra
184/26 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mäsiarstvo Tony s. r. o. 54689279 2 693,26 € 20.04.2026 05.05.2026 Faktúra
042/26 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku výťahov. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SERVICE s.r.o. 51318059 506,76 € 17.04.2026 27.04.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
040/26 Objednávame si u Vás opravu práčky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BESEP s. r. o. 54132932 217,70 € 17.04.2026 27.04.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
041/26 nákup materiálu na údržbu: výsuv spodný biely 16 ks závitová tyč 8ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 44,80 € 17.04.2026 05.05.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
183/26 nákup mrazených potravín Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 199,63 € 16.04.2026 27.04.2026 Faktúra
178/26 výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za I. Q 2026 + mimoriadna lekárska prehliadka Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Balsam SK, s.r.o. 45589470 344,20 € 15.04.2026 17.04.2026 Faktúra
177/26 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 31,70 € 15.04.2026 17.04.2026 Faktúra
179/26 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 541,30 € 15.04.2026 27.04.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »