291/24 |
technická a emisná kontrola MV Toyota Auris |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
LAJMEX SLOVAKIA TRADING, spol. s r.o. |
31726712 |
|
85,00 € |
08.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
286/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 18.-28.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 638,17 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
290/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 24.-27.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 449,39 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
287/24 |
údržba a servis výťahov - II. kvartál 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
684,58 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
289/24 |
offline videoseminár - Novela zákona o verejnom obstarávaní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
35,00 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
288/24 |
porada riaditeľov sociálnych zariadení 27.-28.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STRUO, s.r.o. |
44693222 |
|
123,15 € |
03.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
282/24 |
internet - WiFi15 za 07-09/2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET PO, s.r.o. |
47690186 |
|
60,00 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
283/24 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 04.-14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 797,25 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
285/24 |
dodávka mrazených výrobkov 28.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
201,41 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
284/24 |
štvrťročná kontrola EPS - 2. Q 2024 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fittich Preal s.r.o. |
31668836 |
|
208,80 € |
02.07.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
137/2024 |
offline videoseminár -Novela o verejnom obstarávaní |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
51424266 |
|
35,00 € |
28.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
276/24 |
dodávka čistiacich a pracích prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 538,10 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
274/24 |
RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
90,00 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
273/24 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
846,83 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
281/24 |
nákup tovaru na údržbu + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
115,80 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
275/24 |
dodávka mrazených výrobkov 18.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
240,56 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
277/24 |
dodávka mrazených výrobkov 20.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
316,29 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
278/24 |
dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 11.-20.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 600,27 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
280/24 |
dodávka mrazených výrobkov - zel. zmes Kúpeľná 25.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
55,18 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
279/24 |
RhS - kurz prvej pomoci pre zamestnancov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Prvá pomoc, s.r.o. |
54419379 |
|
85,00 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |