Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
143/26 internet - WiFi 15 za 4-6/2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET PO, s.r.o. 47690186 61,80 € 01.04.2026 07.04.2026 Faktúra
148/26 poskytovanie služieb internetovej televízie - 4-6/2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SLAVCONET SB s.r.o. 47691115 42,00 € 01.04.2026 07.04.2026 Faktúra
147/26 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mäsiarstvo Tony s. r. o. 54689279 1 792,35 € 01.04.2026 07.04.2026 Faktúra
144/26 systémová podpora MAGMA HCM za I. Q 2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ID.EST, s.r.o. 44460988 138,67 € 01.04.2026 07.04.2026 Faktúra
145/26 plyn - 04/2026 - RhS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Torreol, s. r. o. 51127989 123,16 € 01.04.2026 07.04.2026 Faktúra
146/26 plyn - 04/2026 - RhS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Torreol, s. r. o. 51127989 103,79 € 01.04.2026 07.04.2026 Faktúra
140/26 4-dielny drevený paraván Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Martina Struková - M&M interier 46462228 97,00 € 31.03.2026 07.04.2026 Faktúra
141/26 nákup údržbárskeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. 52968022 32,25 € 31.03.2026 07.04.2026 Faktúra
142/26 sivé rolety - 8ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JYSK s.r.o. 35974133 75,20 € 31.03.2026 07.04.2026 Faktúra
139/26 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 67,15 € 30.03.2026 01.04.2026 Faktúra
138/26 RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO - 01 - 03/2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Peter Roba 17152542 92,25 € 27.03.2026 01.04.2026 Faktúra
137/26 nákup mrazených potravín dňa 26.03.2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 309,38 € 26.03.2026 01.04.2026 Faktúra
136/26 oprava plynového kotla v RhS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VS CONTROL s.r.o. 46852549 626,41 € 25.03.2026 01.04.2026 Faktúra
132/26 nákup mrazených potravín dňa 19.03.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 297,11 € 23.03.2026 26.03.2026 Faktúra
133/26 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 469,39 € 23.03.2026 26.03.2026 Faktúra
134/26 elektrina - 02/2026 - oprava Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 -23,22 € 23.03.2026 30.03.2026 Faktúra
135/26 elektrina - 01/2026 - oprava Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 -24,15 € 23.03.2026 30.03.2026 Faktúra
P/012/26 nákup pekárenských výrobkov: bezlepkový koláč tvarohový 2ks/50g 1ks chlieb Finlandia 450g 20ks pagáč škvarkový 50 72ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 67,15 € 23.03.2026 01.04.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
032/26 nákup materiálu na údržbu: hadica záhradná 1ks., skrutky 92ks., zámok visiaci 1ks., petica čierna 1ks, Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Genau Železiarstvo a Záhrada s. r. o. 52968022 32,25 € 23.03.2026 07.04.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
034/26 Objednávame si u Vás opravu kotla (RHS Lipany) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 VS CONTROL s.r.o. 46852549 626,41 € 23.03.2026 07.04.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »