299/25 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 7/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
296/25 |
RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.07.2025 - 31.07.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
188,00 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
298/25 |
IS CYGNUS za 07-09/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 431,57 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
297/25 |
RhS - internet za obdobie 07-09/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Martin Kandráč - LiveNET |
43431810 |
|
45,00 € |
04.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
294/25 |
servisné práce za obdobie 01.07.2025-30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
289/25 |
vyúčtovanie vodné + stočné 30.05.2025 - 26.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
36570460 |
|
995,89 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
290/25 |
RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 06/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
348,30 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
291/25 |
RhS - nákup obedov pre PSS za 6/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves |
46319701 |
|
756,80 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
293/25 |
nákup materiálu - podlahová laminácia:samolepky, hliníkové klip rámy |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
34,91 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
295/25 |
poskytovanie služieb internetovej televízie - 7-9/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SLAVCONET SB s.r.o. |
47691115 |
|
42,00 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
288/25 |
nákup tonerov - 11ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Fax & Copy Prešov, spol. s r.o. |
31674615 |
|
144,64 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
292/25 |
údržba a servis výťahov - 2. štvrťrok 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
701,69 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
287/25 |
RhS - činnosť bezpečnostného technika a technika PO - 04-06/2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Peter Roba |
17152542 |
|
92,25 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
285/25 |
nákup údržbárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
140,08 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
284/25 |
činnosť technika PO, BOZP za 2. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KRIŠKO s.r.o. |
44496362 |
|
600,24 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
282/25 |
dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 26.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
477,40 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
283/25 |
dodávka potravín 26.06.2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
626,97 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
286/25 |
systémová podpora MAGMA HCM za II. Q 2025 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
02.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
P/059/25 |
nákup potravín:
zavináče 3kg 12kg
zavináče 500g 1,5kg |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TAURIS, a.s. |
36773123 |
|
113,38 € |
27.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |
P/058/25 |
nákup pekárskych výrobkov:
chlieb grahamový 500g 17ks
|
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
33,35 € |
27.06.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
|
Objednávka |