324/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 23.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
513,29 € |
29.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
318/22 |
revízie plynových a tlakových zariadení - SO01, 02, 03, 05, 06 (kuchyňa+práčovňa) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol Kazimír - ELKAZO |
54015448 |
|
3 469,20 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
321/22 |
dodávka tovaru - textilné rohože 90x150 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
126,00 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
314/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 16.-20.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
524,52 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
319/22 |
dodávka - materiál na údržbu (dlažba, rezač, kotúč, piesok) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
210,60 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
316/22 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 11.-20.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
385,90 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
315/22 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 17.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
484,05 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
317/22 |
dohľad nad pracovným prostredím - PZS za II. Q 2022 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Balsam SK, s.r.o. |
45589470 |
|
187,20 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
320/22 |
dodávka zdravotníckych potrieb a zdravotníckeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
202,79 € |
27.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
313/22 |
pekárenské výrobky - rožok štandard 17.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
28,98 € |
23.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
312/22 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 17.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
28,50 € |
23.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022 |
nákup potravín:
croissant midi s čokoládou 50 g- 90 ks.,horčica plnotučná 350 g- 20 ks.,jogurt biely bezlaktózový 150 g- 11 ks.,jogurt čučoriedkový bezlaktózový 150 g- 77 ks.,masla RAMA 400 g- 32 ks.,mlieko polotučné 1 l- 40 l.,nátierka bryndziarka čistá |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
371,64 € |
23.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
182/2022 |
nákup potravín:
bryndza plnotučná 125 g- 15 ks.,tvaroh balený hrudkovitý 1 kg- 1,1534 kg.,krupica detská 500 g- 20 ks.,DIA oplátka napolitánka hzzelnut 50 g- 48 ks.,mlieko polotučné 1 l- 110 l.,nátierka pažítka cibuľka 150 g- 24 ks.,nátierka škvarková 10 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
513,28 € |
21.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
310/22 |
nákup tovaru na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
159,05 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
308/2022 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.-14.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 332,67 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
307/22 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.06. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
515,20 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
309/22 |
nákup materiálu na údržbu + výroba kľúčov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
236,00 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
311/22 |
zber a zneškodňovanie nebezpečného odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FECUPRAL, s.r.o. |
36448974 |
|
209,95 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022 |
nákup pekárskych výrobkov:
bezgl.koláč s marhuľovou náplňou 2ks/50 g- 1 ks
šiška s ovocnou náplňou 50 g 77 ks |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
24,55 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |
181/2022 |
nákup zdravotníckeho materiálu:
Prosavon tekuté mydlo s antibakteriálnym účinkom 1 l- 3 ks.,Septoderm spray dezinfekcia pokožky 250 ml- 3 ks.,Cosmos textilná klasická náplasť 8 cm- 2 ks., 6cm- 2 ks.,Spofaplast textilná náplasť 1,25 cm- 2 ks.,Omnipor 2,5 c |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
202,79 € |
20.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Katarína Petríková, MSc. |
riaditeľka DSS |
Objednávka |