Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
273/25 dodávka pekárenských výrobkov dňa 11.06.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 35,31 € 23.06.2025 27.06.2025 Faktúra
275/25 dodávka mrazených potravín 19.06.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 464,70 € 23.06.2025 27.06.2025 Faktúra
270/25 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 02.06.-14.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 627,79 € 20.06.2025 27.06.2025 Faktúra
272/25 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 03.06.-13.06.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPAGY, s. r. o. 53150619 1 829,46 € 20.06.2025 27.06.2025 Faktúra
271/25 dodávka ovocia a zeleniny 02.-16.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 029,23 € 20.06.2025 27.06.2025 Faktúra
269/25 nákup materiálu - zásobník na tekuté mydlo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 15,23 € 19.06.2025 27.06.2025 Faktúra
268/25 dodávka mrazených výrobkov 13.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 137,98 € 19.06.2025 27.06.2025 Faktúra
267/25 nákup PVC obrusy Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Mária Perháčová 40289486 152,00 € 18.06.2025 27.06.2025 Faktúra
266/25 oprava konvektomatu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EUROGASTROP, s.r.o. 44137761 255,59 € 18.06.2025 27.06.2025 Faktúra
265/25 náku tovaru - televízor,telefón a odvápňovač Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SALT LS s.r.o. 50177141 361,70 € 18.06.2025 27.06.2025 Faktúra
264/25 ubytovanie,strava a prenájom priestorov - porada riaditeľov v hoteli Família Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 GURMEN s.r.o 44025718 218,30 € 18.06.2025 27.06.2025 Faktúra
261/25 vzdelávanie-"Opatrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb..." - 4 osoby Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Občianske združenie SKOROCEL 42383684 100,00 € 17.06.2025 27.06.2025 Faktúra
263/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 06.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 37,93 € 17.06.2025 27.06.2025 Faktúra
262/25 dodávka potravín 05.06.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 626,30 € 17.06.2025 27.06.2025 Faktúra
259/25 oprava obložkového systému na dverách Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Maroš Tupta - stolár 34815457 250,00 € 16.06.2025 27.06.2025 Faktúra
258/25 elektro revízie a revízie bleskozvodov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK 51295130 2 248,95 € 16.06.2025 27.06.2025 Faktúra
260/25 oprava výťahu UTB 630 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. 45378398 637,76 € 16.06.2025 27.06.2025 Faktúra
256/25 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 196,80 € 12.06.2025 20.06.2025 Faktúra
257/25 vyúčtovanie za odber elektrickej energie za obdobie 01.05.2025-31.05.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 021,16 € 12.06.2025 20.06.2025 Faktúra
251/25 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 104,55 € 10.06.2025 20.06.2025 Faktúra
252/25 internet - jún 2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 10.06.2025 20.06.2025 Faktúra
253/25 Magenta office - služby pevnej siete za 05/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 23,96 € 10.06.2025 20.06.2025 Faktúra
254/25 VOICE VPN - služby pevnej siete za 05/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,76 € 10.06.2025 20.06.2025 Faktúra
255/25 RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 05/2025, telefónne služby (0910, 0901) + stravovacia prevádzka (0911) za 05/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 83,28 € 10.06.2025 20.06.2025 Faktúra
250/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 05.06. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 411,29 € 09.06.2025 20.06.2025 Faktúra
247/25 dodávka výrobkov z rýb dňa 05.06.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 103,65 € 05.06.2025 19.06.2025 Faktúra
248/25 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.05.2025 do 31.05.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 3 807,22 € 05.06.2025 19.06.2025 Faktúra
249/25 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 29.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 695,93 € 05.06.2025 20.06.2025 Faktúra
244/25 vyúčtovanie vodné + stočné 29.04.2025 - 29.05.2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 150,53 € 04.06.2025 19.06.2025 Faktúra
245/25 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 6/2025 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 47,97 € 04.06.2025 19.06.2025 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »