Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
183/26 nákup mrazených potravín Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 199,63 € 16.04.2026 27.04.2026 Faktúra
178/26 výkon činnosti PZS - dohľad nad pracovným prostredím za I. Q 2026 + mimoriadna lekárska prehliadka Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Balsam SK, s.r.o. 45589470 344,20 € 15.04.2026 17.04.2026 Faktúra
177/26 pekárenské výrobky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 31,70 € 15.04.2026 17.04.2026 Faktúra
179/26 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 541,30 € 15.04.2026 27.04.2026 Faktúra
181/26 dodávka rôznych potravín Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 939,39 € 15.04.2026 27.04.2026 Faktúra
180/26 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 045,17 € 15.04.2026 27.04.2026 Faktúra
176/26 elektrina - 03/2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 153,78 € 13.04.2026 17.04.2026 Faktúra
172/26 servisné práce za obdobie 01.04.-30.06.2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Asseco Solutions,a.s. 00602311 396,82 € 10.04.2026 15.04.2026 Faktúra
174/26 úradná skúška expanzných nádob Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 E.I.C.Engineering inspection company s.r.o. 36670901 1 070,10 € 10.04.2026 15.04.2026 Faktúra
175/26 plyn - 03/2026 - DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Torreol, s. r. o. 51127989 5 289,41 € 10.04.2026 17.04.2026 Faktúra
173/26 zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 196,80 € 10.04.2026 27.04.2026 Faktúra
171/26 nákup mrazených potravín Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 313,93 € 09.04.2026 15.04.2026 Faktúra
170/26 nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov a materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 487,34 € 08.04.2026 15.04.2026 Faktúra
158/26 vyúčtovanie vodné + stočné 27.02.-26.03.2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 400,42 € 07.04.2026 11.04.2026 Faktúra
157/26 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov a vajec Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 548,84 € 07.04.2026 11.04.2026 Faktúra
159/26 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 129,15 € 07.04.2026 11.04.2026 Faktúra
167/26 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 4/2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 47,97 € 07.04.2026 15.04.2026 Faktúra
160/26 nákup materiálu a výroba kľúčov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 129,11 € 07.04.2026 15.04.2026 Faktúra
162/26 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 894,61 € 07.04.2026 15.04.2026 Faktúra
161/26 dodávka ovocia a zeleniny Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 910,15 € 07.04.2026 15.04.2026 Faktúra
163/26 internet - DSS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 07.04.2026 15.04.2026 Faktúra
164/26 VOICE VPN - služby pevnej siete Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,05 € 07.04.2026 15.04.2026 Faktúra
165/26 Magenta office - služby pevnej siete Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,53 € 07.04.2026 15.04.2026 Faktúra
166/26 tel. služby - mobilné zariadenia - DSS aj RhS Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 83,34 € 07.04.2026 15.04.2026 Faktúra
168/26 Implementácia nového modulu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 578,10 € 07.04.2026 15.04.2026 Faktúra
169/26 IS CYGNUS za 04-06/2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 709,39 € 07.04.2026 15.04.2026 Faktúra
151/26 RhS - nákup obedov pre zamestnancov za 03/2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves 46319701 427,50 € 02.04.2026 11.04.2026 Faktúra
152/26 RhS - nákup obedov pre PSS za 03/2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrilla - Catering Pečovská Nová Ves 46319701 958,50 € 02.04.2026 11.04.2026 Faktúra
156/26 nákup mrazených potravín dňa 02.04.2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 77,41 € 02.04.2026 11.04.2026 Faktúra
155/26 činnosť technika PO, BOZP za 1. Q 2026 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 KRIŠKO s.r.o. 44496362 369,00 € 02.04.2026 11.04.2026 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »