Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
395/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 01.-15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 809,62 € 28.08.2024 11.09.2024 Faktúra
396/24 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 02.-13.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 1 503,63 € 28.08.2024 11.09.2024 Faktúra
391/24 dodávka tovaru - rukavice nitril. modré Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 174,00 € 26.08.2024 10.09.2024 Faktúra
392/24 dodávka tovaru - exteriérový olej, valčeky, štetce Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STOLÁRSTVO - Jozef Straka 32926251 73,83 € 26.08.2024 10.09.2024 Faktúra
393/24 dodávka masla, mliečnych výrobkov a vajec 20.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 293,69 € 26.08.2024 10.09.2024 Faktúra
394/24 pekárenské výrobky - rožok grahamový, pagáč škvarkový 16.-19.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 38,89 € 26.08.2024 10.09.2024 Faktúra
390/24 nákup tovaru - pečiatková farba na textil, pečiatková poduška Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR 56225717 70,00 € 26.08.2024 10.09.2024 Faktúra
384/24 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 525,95 € 19.08.2024 10.09.2024 Faktúra
385/24 dodávka potravín 01.-08.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 282,10 € 19.08.2024 10.09.2024 Faktúra
387/24 dodávka mrazených výrobkov 15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 108,94 € 19.08.2024 10.09.2024 Faktúra
386/24 dodávka ovocia a zeleniny 01.-15.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 094,41 € 19.08.2024 10.09.2024 Faktúra
378/24 dodávka potravín - treska v majonéze 08.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 107,22 € 15.08.2024 28.08.2024 Faktúra
376/24 nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 228,84 € 15.08.2024 28.08.2024 Faktúra
382/24 dodávka tovaru - tonery, valec, batérie FUKAWA Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 380,62 € 15.08.2024 28.08.2024 Faktúra
377/24 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 08.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 643,09 € 15.08.2024 28.08.2024 Faktúra
379/24 dodávka minerálnej vody pre zamestnancov DSS 09.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 31711464 34,20 € 15.08.2024 28.08.2024 Faktúra
381/24 dodávka mrazených výrobkov 09.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 166,98 € 15.08.2024 28.08.2024 Faktúra
383/24 dodávka mrazených výrobkov (donut s banánovou príchuťou) 13.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 28,80 € 15.08.2024 28.08.2024 Faktúra
380/24 dodávka mrazených výrobkov 08.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 402,31 € 15.08.2024 28.08.2024 Faktúra
375/24 RhS - faktúra za dodávku plynu za obdobie 01.08.2024-31.08.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 266,00 € 15.08.2024 28.08.2024 Faktúra
373/24 vyúčtovanie vodné + stočné 27.06.2024 - 29.07.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 998,96 € 14.08.2024 28.08.2024 Faktúra
374/24 IT poradenstvo a služby za 07/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 232,50 € 14.08.2024 28.08.2024 Faktúra
370/24 zber, preprava a zneškodnenie biologicky rozložit. kuch. odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 14.08.2024 28.08.2024 Faktúra
371/24 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 021,88 € 14.08.2024 28.08.2024 Faktúra
372/24 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.07.2024 - 31.07.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 1 953,30 € 14.08.2024 28.08.2024 Faktúra
367/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 870,74 € 12.08.2024 28.08.2024 Faktúra
362/24 dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-29.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Pavol PAGURKO 14277611 2 195,15 € 12.08.2024 28.08.2024 Faktúra
368/24 dodávka mlieka, mliečnych výrobkov, masla a vajec 01.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Milk Agro spol. s. r. o. 17147786 350,06 € 12.08.2024 28.08.2024 Faktúra
365/24 dodávka mrazených výrobkov 02.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 253,19 € 12.08.2024 28.08.2024 Faktúra
364/24 dodávka potravín 11.-25.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 715,24 € 12.08.2024 28.08.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »