Faktúra č. 294/26

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 294/26
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup stavebného materiálu
  • Dátum doručenia: 25.06.2026
  • Celková hodnota: 10,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 069/26
  • Dátum zverejnenia: 01.07.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
069/26 nákup materiálu na údržbu: Emporio suchý betón 25kg 3ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 PIL-STAV, s.r.o. 36478962 10,50 € 17.06.2026 26.06.2026 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
Tlačiť