Faktúra č. 125/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 125/21
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup - tovar na údržbu (rúra čierna, ventil guľový, sedátko ARTECO)
  • Dátum doručenia: 30.03.2021
  • Celková hodnota: 89,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 54/2021
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
54/2021 nákup materiálu pre údržbu: rúra čierna 1" 9 m rezanie 3 ks ventil guľový 1/2 " pákový MF 1 ks sedátko WC termoplastové 5 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 89,08 € 15.03.2021 29.03.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť