Faktúra č. 264/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 264/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu + tovar na vybavenie prevádzky
  • Dátum doručenia: 30.05.2022
  • Celková hodnota: 87,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 104/2022
  • Dátum zverejnenia: 04.06.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
104/2022 nákup materiálu pre údržbu a vybavenie prevádzky: sifón umývadlový nerezový A41- 3 ks hadica odpadová flexi 5/4"x50mm- 5 ks lepidlo Expres tuba transparentné 125 ml- 1 ks zrkadlo obdĺžnik bez závesov 40x60cm- 5 ks zrkadlo -"- -"- 30x45 cm- 4 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 87,59 € 29.04.2022 31.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť