Faktúra č. 484/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 484/22
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na údržbu - suchý betón, záves kĺbový, umývadlová batéria
  • Dátum doručenia: 29.09.2022
  • Celková hodnota: 239,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 245/2022
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
245/2022 nákup materiálu na údržbu: suchý betón SAKRET BE 08 25 kg- 16 ks záves kĺbový 60 - 6 ks batéria umývadlová stojan.ARIES 5 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 239,11 € 07.09.2022 04.10.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť