EPoS SB s.r.o.
Informácie
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
026/22 | nákup tovaru - páska BROTHER, USB kľúč | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 89,73 € | 25.01.2022 | 14.02.2022 | Faktúra | |||||
255/20 | dodávka kancelárskych potrieb a materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 225,00 € | 11.06.2020 | 19.06.2020 | Faktúra | |||||
015/2024 | nákup tovaru: batéria alk.LR20 4ks batéria alk.LR14 8ks | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 30,16 € | 24.01.2024 | 14.02.2024 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
311/20 | dodávka kancelárskych potrieb a materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 144,01 € | 16.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
282/2023 | nákup materiálu na prac.terapie: farby akryl sada 6far 5ks, páska lepiaca číra 6ks, špagát ľan 2ks, štetec plochý (8) 6ks, štetec plochý (12) 6ks, špagát ľan 50gr 9ks, nôž orezávací 1ks, kreatív prášok 10ks,lepidlo tuhé 7ks, páska lepiaca obojst. 6ks, ty | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 556,92 € | 08.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
368/20 | nákup kancelárskych potrieb a materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 49,42 € | 20.08.2020 | 04.09.2020 | Faktúra | |||||
635/23 | nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu + materiál na pracovné terapie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 955,07 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
485/20 | dodávka kancelárskych potrieb a materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 280,14 € | 22.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
636/23 | nákup - materiál na pracovné terapie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 556,92 € | 21.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
568/20 | dodávka kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 592,05 € | 04.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
251/2023 | náíkup kanc.potrieb:zvýrazňovač ružový 10ks, tlač.dovolenka 10ks, etikety biela 10ks, pero gul.červené 5ks, pero gul.modré 50ks, náplň pero pilot modrá 6ks, obálka c4 25ks, pero olej smart 20ks, pero gul. zelené 5ks, pečiatka poduška 1ks, papier xerox 75k | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 955,07 € | 23.11.2023 | 22.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
038/21 | nákup tovaru na pracovné terapie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 158,34 € | 04.02.2021 | 24.02.2021 | Faktúra | |||||
052/21 | nákup kancelárskych potrieb a materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 216,95 € | 15.02.2021 | 25.02.2021 | Faktúra | |||||
381/23 | dodávka kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 315,21 € | 11.08.2023 | 06.09.2023 | Faktúra | |||||
203/23 | nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 499,67 € | 12.05.2023 | 31.05.2023 | Faktúra | |||||
114/21 | nákup tovaru - laminovačka SPECTRA A4 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 50,00 € | 22.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
084/23 | nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 227,10 € | 02.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
182/21 | nákup kancelárskych potrieb a materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 277,28 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
619/22 | nákup kancelárskych potrieb + materiál na pracovné terapie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 671,94 € | 08.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
347/21 | nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 372,47 € | 15.07.2021 | 30.07.2021 | Faktúra |