Faktúra č. 203/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 SABINOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 203/23
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb
- Dátum doručenia: 12.05.2023
- Celková hodnota: 499,67 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 89/2023
- Dátum zverejnenia: 31.05.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89/2023 | nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: guma Kin- 5 ks.,kazeta Din 13 Black-1 ks.,pero guličkové obyč.modré Junior-50 ks.,pero olejové Vigor-10 ks.,páska lepiaca číra 25x60-10 ks.,papier Xerox kancelársky A4-60 bal.,rýchloviazač závesný obyčajný 30 ks.,p | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 499,67 € | 05.05.2023 | 23.05.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |