Faktúra č. 203/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 203/23
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskeho materiálu a kancelárskych potrieb
  • Dátum doručenia: 12.05.2023
  • Celková hodnota: 499,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 89/2023
  • Dátum zverejnenia: 31.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
89/2023 nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: guma Kin- 5 ks.,kazeta Din 13 Black-1 ks.,pero guličkové obyč.modré Junior-50 ks.,pero olejové Vigor-10 ks.,páska lepiaca číra 25x60-10 ks.,papier Xerox kancelársky A4-60 bal.,rýchloviazač závesný obyčajný 30 ks.,p Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 499,67 € 05.05.2023 23.05.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť