Faktúra č. 636/23
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 636/23
- Popis fakturovaného plnenia: nákup - materiál na pracovné terapie
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 556,92 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 282/2023
- Dátum zverejnenia: 27.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282/2023 | nákup materiálu na prac.terapie: farby akryl sada 6far 5ks, páska lepiaca číra 6ks, špagát ľan 2ks, štetec plochý (8) 6ks, štetec plochý (12) 6ks, špagát ľan 50gr 9ks, nôž orezávací 1ks, kreatív prášok 10ks,lepidlo tuhé 7ks, páska lepiaca obojst. 6ks, ty | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 556,92 € | 08.12.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka |