Faktúra č. 182/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 182/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskych potrieb a materiálu
- Dátum doručenia: 27.04.2021
- Celková hodnota: 277,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 94/2021
- Dátum zverejnenia: 03.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94/2021 | nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: mapa odkladacia 3 chlopne kartónová- 80 ks.,prešpánová -5 ks.,etikety Label biele-30 ks.,pero guličkové- 20 ks.,pero olej.Fashion- 15 ks.,náplň do pera - 15 ks.,špendlík do korku 100 ks- 2 krabičky, farba na sklo m | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 277,28 € | 23.04.2021 | 28.04.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |