Faktúra č. 182/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 182/21
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskych potrieb a materiálu
  • Dátum doručenia: 27.04.2021
  • Celková hodnota: 277,28 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 94/2021
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
94/2021 nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: mapa odkladacia 3 chlopne kartónová- 80 ks.,prešpánová -5 ks.,etikety Label biele-30 ks.,pero guličkové- 20 ks.,pero olej.Fashion- 15 ks.,náplň do pera - 15 ks.,špendlík do korku 100 ks- 2 krabičky, farba na sklo m Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 277,28 € 23.04.2021 28.04.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť