Faktúra č. 052/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 052/21
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskych potrieb a materiálu
  • Dátum doručenia: 15.02.2021
  • Celková hodnota: 216,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 25/2021
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
25/2021 nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: pero guličkové - 12 ks.,páska Brother TZE-231- 3 ks.,pap.blok neon.samolep. 75x75mm- 24 ks.,pero guličkové - 15 ks.,diár A5 denný -2 ks.,papier farebné zložky 8 listový- 10 ks.,ceruza s gumou HB- 12 ks.,guma- 5 ks. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 216,95 € 08.02.2021 26.02.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť