Faktúra č. 052/21
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB s.r.o.
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 531/18, 083 01 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 052/21
- Popis fakturovaného plnenia: nákup kancelárskych potrieb a materiálu
- Dátum doručenia: 15.02.2021
- Celková hodnota: 216,95 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 25/2021
- Dátum zverejnenia: 25.02.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/2021 | nákup kancelárskeho materiálu a potrieb: pero guličkové - 12 ks.,páska Brother TZE-231- 3 ks.,pap.blok neon.samolep. 75x75mm- 24 ks.,pero guličkové - 15 ks.,diár A5 denný -2 ks.,papier farebné zložky 8 listový- 10 ks.,ceruza s gumou HB- 12 ks.,guma- 5 ks. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | EPoS SB s.r.o. | 17085861 | 216,95 € | 08.02.2021 | 26.02.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka |