490/21 |
nákup - tovar na vybavenie stravovacej prevádzky (tanierové súpravy, miska, koše) |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
423,38 € |
07.10.2021 |
|
|
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
484/21 |
nákup - tovar na vybavenie stravovacej prevádzky budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Jozef Muľ - NORMA |
31291295 |
|
400,54 € |
05.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
195/21 |
nákup čistiacich prostriedkov - larin, cleamen na konvektomaty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
68,10 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
276/21 |
nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 942,42 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
166/21 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 251,51 € |
20.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
672/21 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
60,24 € |
16.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
513/21 |
nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
4 220,21 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
347/21 |
nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
372,47 € |
15.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
455/21 |
nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
702,39 € |
21.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
052/21 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
216,95 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
182/21 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
277,28 € |
27.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
688/21 |
nákup kancelárskych potrieb a materiálu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EPoS SB s.r.o. |
17085861 |
|
58,38 € |
21.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
532/21 |
nákup materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kreatívny raj s.r.o. |
47456094 |
|
285,48 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
047/21 |
nákup materiálu na pracovné terapie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Kreatívny raj s.r.o. |
47456094 |
|
304,96 € |
09.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
343/21 |
nákup materiálu na údržbu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Daniela Semančíková |
40870529 |
|
362,59 € |
12.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
226/21 |
nákup materiálu na údržbu + brúska excentrická |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
61,92 € |
18.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
037/21 |
nákup materiálu na údržbu + tovar na vybavenie prevádzky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
164,38 € |
04.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
303/21 |
nákup materiálu na údržbu - jakel |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MASTAF, s.r.o. |
36504068 |
|
121,43 € |
29.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
|
|
Faktúra |
117/21 |
nákup materiálu na údržbu - neónové trubice 18W |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
MAXPEL s.r.o. |
47200529 |
|
67,50 € |
22.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
421/21 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 02.09. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
0857 |
|
84,24 € |
03.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
377/21 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 06.08. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
0857 |
|
96,78 € |
06.08.2021 |
|
|
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
348/21 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 14.07. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
0857 |
|
77,76 € |
15.07.2021 |
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
241/21 |
nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 25.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Minerálne vody, a.s. |
0857 |
|
96,78 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
447/21 |
nákup OOPP - dámske nohavice, nátielnik, polokošele, mikina |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
71,16 € |
16.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
647/21 |
nákup OOPP - dámske, pánske nohavice, polokošele, mikiny, nátelníky |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
554,88 € |
10.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
568/21 |
nákup OOPP - nohavice, polokošele, nátelníky, mikiny |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
JNL s.r.o. |
51026414 |
|
1 041,12 € |
08.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
595/21 |
nákup OOPP - pracovná obuv biela - letná |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BAREA s.r.o. |
36316113 |
|
1 484,00 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
529/21 |
nákup OOPP - pracovná obuv zateplená |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
BAREA s.r.o. |
36316113 |
|
962,50 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
518/21 |
nákup potravín - lahôdkové rezy 14.10. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
RYBA Košice s.r.o. |
17147522 |
|
74,51 € |
14.10.2021 |
|
|
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
534/21 |
nákup potravín na pracovné terapie - zážitkové pečenie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ESO - Rozličný tovar Cyril Genčúr |
33875359 |
|
35,81 € |
26.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |