Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
490/21 nákup - tovar na vybavenie stravovacej prevádzky (tanierové súpravy, miska, koše) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 423,38 € 07.10.2021 21.10.2021 Faktúra
484/21 nákup - tovar na vybavenie stravovacej prevádzky budova SO06 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 400,54 € 05.10.2021 19.10.2021 Faktúra
195/21 nákup čistiacich prostriedkov - larin, cleamen na konvektomaty Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 68,10 € 06.05.2021 18.05.2021 Faktúra
276/21 nákup čistiacich, dezinfekčných a hygienických prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 942,42 € 16.06.2021 02.07.2021 Faktúra
166/21 nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 2 251,51 € 20.04.2021 28.04.2021 Faktúra
672/21 nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 60,24 € 16.12.2021 30.12.2021 Faktúra
513/21 nákup čistiacich, hygienických a dezinfekčných prostriedkov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 4 220,21 € 14.10.2021 22.10.2021 Faktúra
347/21 nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 372,47 € 15.07.2021 30.07.2021 Faktúra
455/21 nákup kancelárskych potrieb a kancelárskeho materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 702,39 € 21.09.2021 29.09.2021 Faktúra
052/21 nákup kancelárskych potrieb a materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 216,95 € 15.02.2021 25.02.2021 Faktúra
182/21 nákup kancelárskych potrieb a materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 277,28 € 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
688/21 nákup kancelárskych potrieb a materiálu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 58,38 € 21.12.2021 03.01.2022 Faktúra
532/21 nákup materiálu na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kreatívny raj s.r.o. 47456094 285,48 € 26.10.2021 03.11.2021 Faktúra
047/21 nákup materiálu na pracovné terapie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Kreatívny raj s.r.o. 47456094 304,96 € 09.02.2021 25.02.2021 Faktúra
343/21 nákup materiálu na údržbu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 362,59 € 12.07.2021 30.07.2021 Faktúra
226/21 nákup materiálu na údržbu + brúska excentrická Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV 17075963 61,92 € 18.05.2021 26.05.2021 Faktúra
037/21 nákup materiálu na údržbu + tovar na vybavenie prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 164,38 € 04.02.2021 24.02.2021 Faktúra
303/21 nákup materiálu na údržbu - jakel Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MASTAF, s.r.o. 36504068 121,43 € 29.06.2021 03.07.2021 Faktúra
117/21 nákup materiálu na údržbu - neónové trubice 18W Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 67,50 € 22.03.2021 08.04.2021 Faktúra
421/21 nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 02.09. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 0857 84,24 € 03.09.2021 20.09.2021 Faktúra
377/21 nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 06.08. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 0857 96,78 € 06.08.2021 17.08.2021 Faktúra
348/21 nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 14.07. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 0857 77,76 € 15.07.2021 30.07.2021 Faktúra
241/21 nákup minerálnej vody pre zamestnancov DSS 25.05. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Minerálne vody, a.s. 0857 96,78 € 26.05.2021 01.06.2021 Faktúra
447/21 nákup OOPP - dámske nohavice, nátielnik, polokošele, mikina Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 71,16 € 16.09.2021 29.09.2021 Faktúra
647/21 nákup OOPP - dámske, pánske nohavice, polokošele, mikiny, nátelníky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 554,88 € 10.12.2021 28.12.2021 Faktúra
568/21 nákup OOPP - nohavice, polokošele, nátelníky, mikiny Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 JNL s.r.o. 51026414 1 041,12 € 08.11.2021 23.11.2021 Faktúra
595/21 nákup OOPP - pracovná obuv biela - letná Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BAREA s.r.o. 36316113 1 484,00 € 22.11.2021 29.11.2021 Faktúra
529/21 nákup OOPP - pracovná obuv zateplená Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BAREA s.r.o. 36316113 962,50 € 22.10.2021 28.10.2021 Faktúra
518/21 nákup potravín - lahôdkové rezy 14.10. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 RYBA Košice s.r.o. 17147522 74,51 € 14.10.2021 22.10.2021 Faktúra
534/21 nákup potravín na pracovné terapie - zážitkové pečenie Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ESO - Rozličný tovar Cyril Genčúr 33875359 35,81 € 26.10.2021 03.11.2021 Faktúra