Faktúra č. 484/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 484/21
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup - tovar na vybavenie stravovacej prevádzky budova SO06
  • Dátum doručenia: 05.10.2021
  • Celková hodnota: 400,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 233/2021
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
233/2021 vybavenie stravovacej prevádzky : sada pohárov 240 ml--6 ks- 11 sady.,mixér tyčový Brad červený 800 W- 1 ks.,otvárač na konzervy PROFI antikor na stôl- 1 ks.,maslovačka plochá- 3 ks.,nôž zúbk. 11 oranž.- 1 ks.,nôž pílka 20 cm na pečivo- 1 ks.,nôž vykosť. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 400,54 € 30.09.2021 14.10.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť