Jozef Muľ - NORMA


Informácie
  • Názov: Jozef Muľ - NORMA
  • IČO: 31291295
  • Adresa: Konštantínova 7, 08001 Prešov

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
292/24 nákup tovaru na vybavenie prevádzky - rohož kúpeľňová Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 400,34 € 10.07.2024 27.07.2024 Faktúra
115/2024 nákup na vybavenie prevádzky: rohož Spiling Mat kúpeľňová 65cm 60,75bm Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 400,34 € 03.06.2024 09.07.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
230/24 nákup tovaru na vybavenie prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 125,06 € 06.06.2024 03.07.2024 Faktúra
083/2024 nákup tovaru na vybavenie prevádzky: miska s uškami 25l 1ks vedro PVC 10l 3ks vedro nerez 9l 1ks spona na obrus kovová 50ks fľaša sklo a kohútik 5l 1ks nádoba s kohútom 5l 1ks kôš odpadkový dual 25l 1ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ NORMA 31291295 125,06 € 02.05.2024 01.06.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
294/23 varnica nerezová 14,5l 1ks kôš na prádlo 65l strieb. 3ks kôš na prádlo 65l biely 2ks cedník kovový 22,5cm 1ks cedník kovový 25,5cm 1ks kanvica na čaj 1,3l 1ks naberačka nerez 150ml 2ks sitko kovové 28c Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 499,50 € 15.12.2023 23.01.2024 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
649/23 nákup tovaru - vybavenie stravovacej prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 499,75 € 27.12.2023 04.01.2024 Faktúra
294/2023 nákup tovaru: kefa WC so stojanom Alpina 18ks varnica nerezová 14,5l 1ks kôš na prádlo 65l strieb. 3ks kôš na prádlo 65l biely 2ks cedník kovový 22,5cm 1ks cedník kovový 25,5cm 1ks kanvica na čaj 1,3l 1ks na Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 484,38 € 15.12.2023 28.12.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. Objednávka
630/23 nákup tovaru - kefa WC so stojanom Alpina Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 484,38 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
337/23 nákup tovaru na vybavenie prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 778,65 € 20.07.2023 04.08.2023 Faktúra
130/2023 nákup tovaru na vybavenie prevádzky: rohož kúpeľňová 65 cm 60 bm.,obrusovina Primavera 140 cm- 20 bm.,filter Electrolux ES-Bag uni-vrecká do vysávača-2 bal.,filter papierový do vysávača Rowenta- 2 ks.,špáratká dozička 3ks-4 sady.,doska na krájanie Veroni Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 778,65 € 26.06.2023 20.07.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
174/2022 nákup tovaru na vybavenie prevádzky: misa nerezová 20 cm(tanier)- 25 ks.,hrnčeky PVC 330 ml mix farieb46 ks., hrnček PVC- 24 ks., spona na obrus klasik kovová- 10 ks.,polička rohová chróm-2 ks.,poťah teflónový na žehliacu dosku 140x50 metal- 1 ks.,poťah n Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 159,05 € 14.06.2022 22.06.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
124/2022 nákup materiálu na vybavenie prevádzky: sušiak na prádlo chromovaný - 2 ks.,sušiak na prádlo 18 m CORIN- 1 ks.,kôš na odpad 12 l sivý- 1 ks.,kôš na odpad 35 l EASY cappucino- 1 ks.,hodiny nástenné strieborné 29 cm TIMO 48- 1 ks.,štipce na bielizeň 50 ks- Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 175,86 € 16.05.2022 28.05.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
256/22 nákup tovaru na vybavenie prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 175,86 € 26.05.2022 04.06.2022 Faktúra
310/22 nákup tovaru na vybavenie prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 159,05 € 20.06.2022 01.07.2022 Faktúra
252/2022 vybavenie prevádzky: rohož kúpeľňová 65 cm SPILING MAT 60 m Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 419,40 € 14.09.2022 24.09.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
470/22 tovar na vybavenie prevádzky - rohož kúpeľňová Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 419,40 € 21.09.2022 29.09.2022 Faktúra
259/2022 nákup materiálu na vybavenie prevádzky: kanvica rýchlovarná 1,7 l MCZ-86 biele bodky- 1 ks.,kanvica el.1,7 l VICTOR béžová- 1 ks.,kanvica B-4781 NORA bielozelená-1 ks.,miska PVC hranatá-vedro 5 l- 2 ks.,vedro 5 l červené-1 ks.,vedro 5 l VARIO modré -3 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 562,18 € 28.09.2022 04.11.2022 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
546/22 nákup tovaru na vybavenie prevádzky Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 562,18 € 03.11.2022 26.11.2022 Faktúra
649/22 nákup tovaru na vybavenie prevádzky - hrnčeky, lyžičky, kôš Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 74,10 € 16.12.2022 23.12.2022 Faktúra
339/2022 nákup tovaru na vybavenie prevádzky: hrnček PVC 330 ml mix- 30 ks lyžičky kávové 6ks Elegance 5 sady kôš na odpadky 50 l čierny 1 ks Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Muľ - NORMA 31291295 74,10 € 09.12.2022 04.01.2023 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
1 2 »