Faktúra č. 195/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 195/21
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup čistiacich prostriedkov - larin, cleamen na konvektomaty
  • Dátum doručenia: 06.05.2021
  • Celková hodnota: 68,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 29/2020
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2021
  • Poznámka:
Tlačiť