Faktúra č. 529/21

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 529/21
  • Popis fakturovaného plnenia: nákup OOPP - pracovná obuv zateplená
  • Dátum doručenia: 22.10.2021
  • Celková hodnota: 962,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 247/2021
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
247/2021 nákup OOPP- obuv pracovná ARAUKAN 940 101002 CI FO biela zateplená v počte - 25 párov veľkosti: č. 36- 3 ks.,č.37- 3 ks.,č.38-5 párov,č.39-6 párov.,č.40-4 páry.,č.41-2 páry.,č.45- 1 pár.,č.47- 1 pár Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 BAREA s.r.o. 36316113 962,50 € 11.10.2021 27.10.2021 Mgr. Katarína Petríková, MSc. riaditeľka DSS Objednávka
Tlačiť