102/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
37,73 € |
24.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
077/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
263,86 € |
10.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
076/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
84,46 € |
10.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
108/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
ELITOM s. r. o. |
45894469 |
|
20,75 € |
01.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
113/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Suptrans G.T. M.s.r.o |
36490580 |
|
34,80 € |
06.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
099/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
212,56 € |
23.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
066/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
641,30 € |
06.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
073/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
115,60 € |
08.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
072/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
112,46 € |
08.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
135/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAUNA WORLD s. r. o. |
53906527 |
|
1 159,00 € |
13.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
120/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Nemocnica Snina s.r.o |
36509108 |
|
24,00 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
114/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
271,79 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
109/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
02.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
078/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
774,55 € |
13.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
083/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
54,49 € |
15.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
082/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
177,78 € |
15.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
112/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
831,04 € |
06.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
122/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
HU IRON s.r.o |
45447136 |
|
30,00 € |
08.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
111/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DXa, s.r.o. |
36455181 |
|
92,70 € |
03.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
105/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
161,85 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
119/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Martin Kuzma, voda-kovo |
34833625 |
|
265,39 € |
07.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
106/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
407,80 € |
01.03.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
125/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2,50 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
124/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
6,48 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
123/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
33,35 € |
08.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
133/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Ing. Mária Kirňáková -TOMINO |
32374232 |
|
265,04 € |
13.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
084/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
597,13 € |
15.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
117/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
83,83 € |
06.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
089/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
139,24 € |
17.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
088/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
85,63 € |
17.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |