Faktúra č. 073/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 073/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 08.02.2023
  • Celková hodnota: 115,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 17/22
  • Identifikácia objednávky: 69/23
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
332/23 CSS Dúbrava 00695467 AUTOLANC 36484717 1 314,10 € 15.06.2023 23.06.2023 Faktúra
Tlačiť