Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 073/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.02.2023
- Celková hodnota: 115,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/22
- Identifikácia objednávky: 69/23
- Dátum zverejnenia: 16.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkca |
Typ
|
332/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
AUTOLANC |
36484717 |
|
1 314,10 € |
15.06.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
Tlačiť