Faktúra č. 123/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 123/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 08.03.2023
  • Celková hodnota: 33,35 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 19/2022
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
19/2022 Zmluva o poskytnutí služieb CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 Iné 0,00 € 02.11.2022 28.02.2025 28.11.2022 MVDr. Marián Petro riaditeľ CSS Dúbrava Zmluva
117/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 83,83 € 06.03.2023 20.03.2023 Faktúra
602/23 CSS Dúbrava 00695467 Jozef Zuščák 37006631 578,35 € 08.11.2023 24.11.2023 Faktúra
Tlačiť