Faktúra č. 123/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Slovak Telekom
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 123/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.03.2023
- Celková hodnota: 33,35 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 19/2022
- Dátum zverejnenia: 20.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/2022 | Zmluva o poskytnutí služieb | CSS Dúbrava | 00695467 | Slovak Telekom | 35763469 | Iné | 0,00 € | 02.11.2022 | 28.02.2025 | 28.11.2022 | MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva | |
117/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. | 36730866 | 83,83 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | ||||||
602/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Jozef Zuščák | 37006631 | 578,35 € | 08.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra |