Faktúra č. 117/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 117/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.03.2023
  • Celková hodnota: 83,83 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 4/2023
  • Identifikácia objednávky: 123/23
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4/2023 Rámcová zmluva CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 Iné 16 937,74 € 01.12.2022 01.01.2023 31.12.2023 30.12.2022 Mgr.MVDr. Marián Petro riaditeľ CSS Dúbrava Zmluva
123/23 Objednávame si u Vás: - pneu služby : výmena a prezutie pneumatík - výmena oleja a filtrov(olejový,vzduchový,palivový) v hodnote: 578,35 €. CSS Dúbrava 00695467 Jozef Zuščák 37006631 0,00 € 02.11.2023 08.11.2023 Objednávka
566/23 CSS Dúbrava 00695467 Jarmila Megová - IDEÁL 34566384 280,00 € 16.10.2023 25.10.2023 Faktúra
Tlačiť