Faktúra č. 566/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 566/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.10.2023
  • Celková hodnota: 280,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 7/2023
  • Identifikácia objednávky: 117/23
  • Dátum zverejnenia: 25.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
7/2023 Rámcová zmluva CSS Dúbrava 00695467 Jarmila Megová - IDEÁL 34566384 Iné 6 629,10 € 30.12.2022 11.01.2023 31.12.2023 10.01.2023 Mgr. MVDr. Marián Petro riaditeľ CSS Dúbrava Zmluva
117/23 Objednávame si u Vás: - papierové utierky ZZ...10 ks, - krystal na strojové umývanie riadu...6 ks v celkovej hodnote 280,00 € CSS Dúbrava 00695467 Jarmila Megová - IDEÁL 34566384 0,00 € 16.10.2023 20.10.2023 Objednávka
Tlačiť