Faktúra č. 108/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 108/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 01.03.2023
  • Celková hodnota: 20,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 020/23
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
020/23 Objednávame si u Vás - optický valec HP LJ Pro M 130 TH-DR219AN - 1 ks v hodnote : 20,75 € CSS Dúbrava 00695467 ELITOM s. r. o. 45894469 0,00 € 23.02.2023 01.03.2023 Objednávka
512/23 CSS Dúbrava 00695467 Šteňko Pavel 44271204 138,00 € 18.09.2023 29.09.2023 Faktúra
Tlačiť