Faktúra č. 082/23

Obstarávateľ
  • Názov: CSS Dúbrava
  • IČO: 00695467
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 082/23
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 15.02.2023
  • Celková hodnota: 177,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 17/22
  • Identifikácia objednávky: 85/23
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
369/23 CSS Dúbrava 00695467 GURMEN s.r.o 44025718 64,50 € 03.07.2023 14.07.2023 Faktúra
Tlačiť