Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti  Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
102/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 37,73 € 24.02.2023 16.03.2023 Faktúra
077/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 263,86 € 10.02.2023 16.03.2023 Faktúra
076/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 84,46 € 10.02.2023 16.03.2023 Faktúra
108/23 CSS Dúbrava 00695467 ELITOM s. r. o. 45894469 20,75 € 01.03.2023 16.03.2023 Faktúra
113/23 CSS Dúbrava 00695467 Suptrans G.T. M.s.r.o 36490580 34,80 € 06.03.2023 16.03.2023 Faktúra
099/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 212,56 € 23.02.2023 16.03.2023 Faktúra
066/23 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 641,30 € 06.02.2023 16.03.2023 Faktúra
073/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 115,60 € 08.02.2023 16.03.2023 Faktúra
072/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 112,46 € 08.02.2023 16.03.2023 Faktúra
135/23 CSS Dúbrava 00695467 SAUNA WORLD s. r. o. 53906527 1 159,00 € 13.03.2023 17.03.2023 Faktúra
120/23 CSS Dúbrava 00695467 Nemocnica Snina s.r.o 36509108 24,00 € 07.03.2023 17.03.2023 Faktúra
114/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 271,79 € 06.03.2023 17.03.2023 Faktúra
109/23 CSS Dúbrava 00695467 Lekos, s.r.o. 46831827 100,80 € 02.03.2023 17.03.2023 Faktúra
078/23 CSS Dúbrava 00695467 INMEDIA s.r.o. 36019208 774,55 € 13.02.2023 17.03.2023 Faktúra
083/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 54,49 € 15.02.2023 17.03.2023 Faktúra
082/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 177,78 € 15.02.2023 17.03.2023 Faktúra
112/23 CSS Dúbrava 00695467 FIPEK s.r.o. 45897077 831,04 € 06.03.2023 17.03.2023 Faktúra
122/23 CSS Dúbrava 00695467 HU IRON s.r.o 45447136 30,00 € 08.03.2023 17.03.2023 Faktúra
111/23 CSS Dúbrava 00695467 DXa, s.r.o. 36455181 92,70 € 03.03.2023 17.03.2023 Faktúra
105/23 CSS Dúbrava 00695467 SAVKY- Stavebniny Stakčín 43778046 161,85 € 01.03.2023 17.03.2023 Faktúra
119/23 CSS Dúbrava 00695467 Martin Kuzma, voda-kovo 34833625 265,39 € 07.03.2023 17.03.2023 Faktúra
106/23 CSS Dúbrava 00695467 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 407,80 € 01.03.2023 17.03.2023 Faktúra
125/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 2,50 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
124/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 6,48 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
123/23 CSS Dúbrava 00695467 Slovak Telekom 35763469 33,35 € 08.03.2023 20.03.2023 Faktúra
133/23 CSS Dúbrava 00695467 Ing. Mária Kirňáková -TOMINO 32374232 265,04 € 13.03.2023 20.03.2023 Faktúra
084/23 CSS Dúbrava 00695467 Miroslav Maciboba - MIRON-EX 34291890 597,13 € 15.02.2023 20.03.2023 Faktúra
117/23 CSS Dúbrava 00695467 M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. 36730866 83,83 € 06.03.2023 20.03.2023 Faktúra
089/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 139,24 € 17.02.2023 20.03.2023 Faktúra
088/23 CSS Dúbrava 00695467 CIMBAĽÁK s.r.o 36473219 85,63 € 17.02.2023 20.03.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »