Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti  Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
039/24 RhS - vydané obedy pre zamestnancov za 01/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 331,10 € 07.02.2024 28.02.2024 Faktúra
038/24 RhS - vydané obedy pre PSS za 01/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Jozef Havrila - MARTINI BAR 46319701 494,50 € 07.02.2024 28.02.2024 Faktúra
036/24 nákup tovaru - batérie alkalické ULTRA Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EPoS SB s.r.o. 17085861 30,16 € 07.02.2024 28.02.2024 Faktúra
031/24 dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 16.-31.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou 31251285 754,86 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
028/24 nákup materiálu na údržbu (led trubice, sadra, krabice) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 85,22 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
037/24 výkon zodpovednej osoby - GDPR za 02/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 EuroTRADING s.r.o. 44031483 46,80 € 07.02.2024 28.02.2024 Faktúra
029/24 vyúčtovanie vodné + stočné 22.12.2023 - 29.01.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36570460 1 162,69 € 05.02.2024 28.02.2024 Faktúra
040/24 vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 8 215,45 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
045/24 internet - január/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
044/24 MAGENTA OFFICE - volania pevná linka za január/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 22,75 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
043/24 VOICE VPN - služby pevnej siete za 01/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 32,94 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
042/24 telefónne služby (0910, 0901), stravovacia prevádzka (0911), RhS - telefónne služby (0911, 0904) za 01/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Slovak Telekom, a.s. 35763469 64,39 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
049/24 dodávka ovocia a zeleniny 19.-30.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 132,55 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
048/24 dodávka ovocia a zeleniny 02.-15.01. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 HURTUK DINO, s.r.o. 36479209 1 256,75 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
046/24 vývoz, zneškodnenie separovaného odpadu - papier, plasty, sklo Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 114,00 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
041/24 zber, preprava a zneškodnenie biolog. rozložit. kuchynského odpadu Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marius Pedersen,a.s. 34115901 192,00 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
047/24 služby a IT poradenstvo za 01/2024 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Marek Sirotňák - počítačové služby 47690453 192,00 € 12.02.2024 01.03.2024 Faktúra
050/24 vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023 Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SPP,a.s. 35815256 2 617,81 € 15.02.2024 02.03.2024 Faktúra
054/24 dodávka potravín, mlieka, mliečnych výrobkov a vajec 01.-08.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 1 705,67 € 19.02.2024 02.03.2024 Faktúra
053/24 dodávka mrazených výrobkov 09.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 FOOD LOGISTIC s.r.o. 51801540 224,92 € 19.02.2024 02.03.2024 Faktúra
051/24 nákup potravín - treska v majonéze 13.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 TAURIS, a.s. 36773123 117,73 € 16.02.2024 02.03.2024 Faktúra
052/24 dodávka potravín 07.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 ATC-JR, s.r.o. 35760532 226,83 € 19.02.2024 02.03.2024 Faktúra
069/24 RhS - revízia elektroinštalácie a elektrických spotrebičov + odstránenie nedostatkov po revízii Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Revízie EZ Filip s. r. o. 54792991 567,00 € 27.02.2024 14.03.2024 Faktúra
066/24 mrazené výrobky - špenát mrazený sekaný 22.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 15,32 € 26.02.2024 14.03.2024 Faktúra
064/24 pekárenské výrobky - pagáč škvarkový 16.02. Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. 30414245 29,30 € 26.02.2024 14.03.2024 Faktúra
071/24 nákup tovaru (LED žiarovky) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 MAXPEL s.r.o. 47200529 78,96 € 28.02.2024 14.03.2024 Faktúra
070/24 nákup tovaru na vybavenie prevádzky (lišty, silikón, koncové krytky) Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 SABTRADE s.r.o. 36456373 52,13 € 27.02.2024 14.03.2024 Faktúra
068/24 RhS - revízia a servis hasiacich prístrojov + oprava hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Vladimír Jánoš - REHAP - Revízia a servis hasiacich prístrojov a požiarných vodovodov 33951462 81,18 € 26.02.2024 14.03.2024 Faktúra
067/24 nákup tovaru na údržbu + výroba kľúčov Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Daniela Semančíková 40870529 150,91 € 26.02.2024 14.03.2024 Faktúra
065/24 dodávka tovaru - utierky 2-vrstv., Finish tablety Domov sociálnych služieb v Sabinove 00691984 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 100,10 € 26.02.2024 14.03.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »