Faktúra č. 065/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
  • IČO: 00691984
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 065/24
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka tovaru - utierky 2-vrstv., Finish tablety
  • Dátum doručenia: 26.02.2024
  • Celková hodnota: 100,10 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 25/2023
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť