Faktúra č. 050/24
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb v Sabinove
- IČO: 00691984
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 050/24
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie za odber el. energie za obdobie 01.01.2023-31.01.2023
- Dátum doručenia: 15.02.2024
- Celková hodnota: 2 617,81 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2023
- Dátum zverejnenia: 02.03.2024
- Poznámka: